UCHWAŁA Nr III/40/02 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2003 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) [art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271)] uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 54.262.000 zł,
z tego:
dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)50. 794.360 zł,
w tym:
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) 320.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 3.363.640 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 5) 24.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień (załącznik Nr 6)
- dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 7) 80.000 zł,
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 8) 53.471.600 zł,
z tego:
wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 9) 49.953.960 zł,
w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 10) 320.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 11) 3.363.640 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 12) 24.000 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień (załącznik Nr 13) -
- wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik Nr 14) 130.000 zł,
§ 3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 790.400 zł,
z przeznaczeniem na:
- spłatę rat kredytu z Banku PEKAO S.A. I/O Gryfino w wysokości 790.400 zł,
§ 4. Nadwyżka budżetowa w wysokości 790.400 zł,
zostanie przeznaczona na:
- spłatę kredytu 790.400 zł,
§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 350.360 zł,
§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 15 do uchwały.
§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.
§ 9. Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:
- Przedszkola w łącznej kwocie 3.000.000 zł,
§ 10. Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:
upowszechniania turystyki, wypoczynku, kultury i sportu w gminie
w łącznej kwocie 538.000 zł,
§ 11. Ustala się dotacje dla instytucji kultury powołanych uchwałami Rady Miejskiej Nr XLIX/648/02, Nr XLIX/649/02 (art. 28 ust. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) przeznaczone na:
- Gryfiński Dom Kultury w łącznej kwocie 710.000 zł,
- Biblioteka Publiczna w łącznej kwocie 810.000 zł,
§ 12. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji ze Starostwem Powiatowym z zakresu:
- Policja w wysokości 25.000 zł,
- Straż Pożarna w wysokości 25.000 zł,
§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 - 2005 zgodnie z załącznikiem nr 18
§ 14.
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego długu na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy do wysokości deficytu budżetowego, ustalonego uchwałą budżetową.
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego zobowiązań oraz spłat zaciągniętych zobowiązań do wysokości kwot wydatków zaplanowanych na dany cel w budżecie Gminy.
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu Gminy, do wysokości nominalnej 4.000.000 zł.
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do udzielania poręczeń i gwarancji (związanych z realizacją celów o charakterze publicznym) do łącznej kwoty nie przekraczającej 150.000 zł w roku budżetowym, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)
§ 15.
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków ujętych w planach finansowych tych jednostek, z zastrzeżeniem pkt. 1.
§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do lokowania środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank wykonujący bankową obsługę budżetu Gminy.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Ragan
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Dochody budżetu Gminy Gryfino (ogółem) w 2003r.
Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
PLAN W 2003 KWOTA (W ZŁ) |
010 |
01095 |
Rolnictwo i łowiectwo |
2.500 |
Pozostała działalność |
2.500 |
Wpływy z różnych opłat |
1.500 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
1.000 |
020 |
02095 |
Leśnictwo |
5.400 |
Pozostała działalność |
5.400 |
Dochody z najmu i dzierżawy ... |
5.400 |
100 |
10095 |
Górnictwo i kopalnictwo |
2.100 |
Pozostała działalność |
2.100 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
2.100 |
600 |
60016 |
Transport i łączność |
1.500 |
Drogi publiczne |
500 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
500 |
60095 |
Pozostała działalność |
1.000 |
Wpływy z opłat za koncesje i licencje |
1.000 |
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa |
3.972.350 |
Gospodarka gruntami nieruchomościami |
3.972.350 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste |
460.000 |
Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych ... |
1.030.857 |
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym prawo własności |
80.000 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
2.391.493 |
Wpływy z różnych dochodów |
10.000 |
710 |
71004 |
Działalność usługowa |
64.900 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
14.200 |
Wpływy z różnych opłat |
14.200 |
71035 |
Cmentarze |
50.700 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej |
24.000 |
Wpływy z usług |
26.700 |
750 |
75011 |
Administracja publiczna |
244.000 |
Urzędy wojewódzkie |
209.000 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
209.000 |
75023 |
Urzędy gmin |
25.000 |
Wpływy z usług |
25.000 |
75095 |
Pozostała działalność |
10.000 |
Wpływy z różnych dochodów |
10.000 |
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4.640 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4.640 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
4.640 |
754 |
75416 |
Bezpieczeństwo publiczne |
24.000 |
Straż Miejska |
24.000 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
24.000 |
756 |
75601 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
34.088.693 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej |
649.833 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie kart podatkowej |
649.833 |
|
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych |
20.855.360 |
Podatek od nieruchomości |
19.932.360 |
Podatek rolny |
430.000 |
Podatek leśny |
60.000 |
Podatek od środków transportowych |
320.000 |
|
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
2.500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
31.500 |
Wpływy z różnych opłat |
1.000 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat |
78.000 |
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3.700.000 |
Podatek od nieruchomości |
2.344.800 |
Podatek rolny |
350.000 |
Podatek leśny |
1.200 |
Podatek od środków transportowych |
400.000 |
Podatek od spadków i darowizn |
45.000 |
Podatek od posiadania psów |
28.000 |
Wpływy z opłaty targowej |
55.000 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
70.000 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
250.000 |
Zaległości od podatków zniesionych |
8.000 |
Wpływy z różnych opłat |
13.000 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
135.000 |
75618 |
Wpływy z innych opłat |
981.000 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
550.000 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
320.000 |
75619 |
Wpływy z różnych opłat |
111.000 |
Wpływy z różnych rozliczeń |
3.200 |
Wpływy z różnych opłat |
3.200 |
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa |
7.899.300 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
7.259.716 |
Podatek od osób prawnych |
639.584 |
758 |
75801 |
Różne rozliczenia |
12.530.917 |
Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego |
10.780.386 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
10.780.386 |
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
19.062 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
19.062 |
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej |
1.523.869 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.523.869 |
75809 |
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego |
150.000 |
Wpływy z różnych dochodów |
150.000 |
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
57.600 |
Pozostałe odsetki |
57.600 |
801 |
80101 |
Oświata i wychowanie |
53.000 |
Szkoły podstawowe |
1.000 |
Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności |
1.000 |
80195 |
Pozostała działalność |
52.000 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) |
52.000 |
853 |
85313 |
Opieka społeczna |
2.813.000 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
65.000 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
65.000 |
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze |
2.101.000 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
2.101.000 |
85316 |
Zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne |
103.000 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
103.000 |
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
481.000 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
481.000 |
85328 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
63.000 |
Wpływy z usług |
33.000 |
|
|
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
30.000 |
854 |
85407 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
85.000 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
80.000 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego |
80.000 |
85495 |
Pozostała działalność |
5.000 |
Dotacje celowe otrzymane z Budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) |
5.000 |
900 |
90015 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
370.000 |
Oświetlenie ulic |
370.000 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
370.000 |
Razem: |
54.262.000 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań własnych w 2003r.
Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
PLAN W 2003 KWOTA (w zł) |
010 |
01095 |
Rolnictwo i łowiectwo |
2.500 |
Pozostała działalność |
2.500 |
Wpływy z różnych opłat |
1.500 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
1.000 |
020 |
02095 |
Leśnictwo |
5.400 |
Pozostała działalność |
5.400 |
Dochody z najmu i dzierżawy ... |
5.400 |
100 |
10095 |
Górnictwo i kopalnictwo |
2.100 |
Pozostała działalność |
2.100 |
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej |
2.100 |
600 |
60016 |
Transport i łączność |
1.500 |
Drogi publiczne |
500 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
500 |
60095 |
Pozostała działalność |
1.000 |
Wpływy z opłat za koncesje i licencje |
1.000 |
700 |
70005 |
Gospodarka mieszkaniowa |
3.972.350 |
Gospodarka gruntami nieruchomościami |
3.972.350 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste |
460.000 |
Dochody z najmu i dzierżawy ... |
1.030.857 |
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności |
80.000 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
2.391.493 |
Wpływy z różnych dochodów |
10.000 |
710 |
71004 |
Działalność usługowa |
40.900 |
Plany zagospodarowania przestrzennego |
14.200 |
Wpływy z różnych opłat |
14.200 |
71035 |
Cmentarze |
26.700 |
Wpływy z usług |
26.700 |
750 |
75023 |
Administracja publiczna |
35.000 |
Urzędy gmin |
25.000 |
Wpływy z usług |
25.000 |
75095 |
Pozostała działalność |
10.000 |
Wpływy z różnych dochodów |
10.000 |
754 |
75416 |
Bezpieczeństwo publiczne |
24.000 |
Straż Miejska |
24.000 |
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności |
24.000 |
756 |
75601 |
Dochody od osób prawnych, fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
34.088.693 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej |
649.833 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie podatkowej |
649.833 |
75615 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych |
20.855.360 |
Podatek od nieruchomości |
19.932.360 |
Podatek rolny |
430.000 |
Podatek leśny |
60.000 |
Podatek od środków transportowych |
320.000 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
2.500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
31.500 |
Wpływy z różnych opłat |
1.000 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat |
78.000 |
75616 |
Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych |
3.700.000 |
Podatek od nieruchomości |
2.344.800 |
Podatek rolny |
350.000 |
Podatek leśny |
1.200 |
Podatek od środków transportowych |
400.000 |
Podatek od spadków i darowizn |
45.000 |
Podatek od posiadania psów |
28.000 |
Wpływy z opłaty targowej |
55.000 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
70.000 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
250.000 |
Zaległości od podatków zniesionych |
8.000 |
|
Wpływy z różnych opłat |
13.000 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
135.000 |
75618 |
Wpływy z innych opłat |
981.000 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
550.000 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
320.000 |
Wpływy z różnych opłat |
111.000 |
75619 |
Wpływy z różnych rozliczeń |
3.200 |
Wpływy z różnych opłat |
3.200 |
75621 |
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa |
7.899.300 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
7.259.716 |
Podatek od osób prawnych |
639.584 |
758 |
|
Różne rozliczenia |
12.530.917 |
75801 |
Część oświatowa subwencji ogólnej jednostek samorządu terytorialnego |
10.780.386 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
10.780.386 |
75802 |
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
19.062 |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
19.062 |
75805 |
Część rekompensująca subwencji ogólnej |
1.523.869 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
1.523.869 |
75809 |
Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego |
150.000 |
Wpływy z różnych dochodów |
150.000 |
75814 |
Różne rozliczenia finansowe |
57.600 |
Pozostałe odsetki |
57.600 |
801 |
80101 |
Oświata i wychowanie |
53.000 |
Szkoły podstawowe |
1.000 |
Grzywny, mandaty i kary pieniężne od ludności |
1.000 |
80195 |
Pozostała działalność |
52.000 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) |
52.000 |
853 |
85328 |
Opieka społeczna |
33.000 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
33.000 |
Wpływy z usług |
33.000 |
854 |
85495 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
5.000 |
Pozostała działalność |
5.000 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) |
5.000 |
Razem: |
50.794.360 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Dochody budżetu Gminy Gryfino z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2003r.
Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:
DZIAŁ |
PARAGRAF |
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
KWOTA (ZŁ) |
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
320.000 |
|
75618 |
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
320.000 |
Razem: |
320.000 |
Według źródeł:
ŹRÓDŁA DOCHODÓW |
KWOTA (ZŁ) |
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych |
320.000 |
RAZEM: |
320.000 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2003r.
Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
KWOTA (ZŁ) |
750 |
|
Administracja publiczna |
209.000 |
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
209.000 |
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4.640 |
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4.640 |
853 |
|
Opieka społeczna |
2.780.000 |
|
85313 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
65.000 |
|
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
2.101.000 |
|
85316 |
Zasiłki rodzinne, wychowawcze i pielęgnacyjne |
103.000 |
|
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
481.000 |
|
85328 |
Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze |
30.000 |
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
370.000 |
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
370.000 |
Razem: |
3.363.640 |
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2003r.
Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
KWOTA (ZŁ) |
710 |
|
Działalność usługowa |
24.000 |
|
71035 |
Cmentarze |
24.000 |
Razem: |
24.000 |
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień w 2003r.
Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
KWOTA (ZŁ) |
- |
- |
- |
- |
Razem: |
- |
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Dochody budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2003r.
Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ |
KWOTA (ZŁ) |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
80.000 |
|
85407 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
80.000 |
Razem: |
80.000 |
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Wydatki budżetu Gminy Gryfino (ogółem) w 2003r. w zł
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
Ogółem |
z tego: |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
56.500 |
56.500 |
|
15.600 |
|
|
|
010 |
01008 |
Melioracje wodne |
31.000 |
31.000 |
|
|
|
|
|
010 |
01030 |
Izby rolnicze |
15.600 |
15.600 |
|
15.600 |
|
|
|
010 |
01095 |
Pozostała działalność |
9.900 |
9.900 |
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
1.140.000 |
200.000 |
|
|
|
|
940.000 |
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1.040.000 |
200.000 |
|
|
|
|
840.000 |
600 |
60095 |
Pozostała działalność |
100.000 |
|
|
|
|
|
100.000 |
630 |
|
Turystyka |
75.000 |
25.000 |
|
13.000 |
|
|
50.000 |
630 |
63003 |
Zad. w zak. up. turyst. |
13.000 |
13.000 |
|
13.000 |
|
|
|
630 |
63095 |
Pozostała działalność |
62.000 |
12.000 |
|
|
|
|
50.000 |
700 |
|
Gospod. mieszkan. |
5.478.000 |
3.953.000 |
|
|
|
230.000 |
1.525.000 |
700 |
70005 |
Gosp. grunt. i nieruch. |
400.000 |
200.000 |
|
|
|
|
200.000 |
700 |
70021 |
Tow. Bud. Społecznego |
550.000 |
230.000 |
|
|
|
230.000 |
320.000 |
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
4.528.000 |
3.523.000 |
|
|
|
|
1.005.000 |
710 |
|
Działalność usługowa |
454.000 |
454.000 |
|
|
|
|
|
710 |
71004 |
Plany zagosp. przestrz. |
350.000 |
350.000 |
|
|
|
|
|
710 |
71035 |
Cmentarze |
104.000 |
104.000 |
|
|
|
|
|
750 |
|
Administr. rządowa |
5.993.600 |
5.643.600 |
4.048.000 |
25.000 |
|
|
350.000 |
750 |
75011 |
Urzędy woj. |
467.000 |
467.000 |
448.000 |
|
|
|
|
750 |
75020 |
Starostwa powiatowe |
25.000 |
25.000 |
|
25.000 |
|
|
|
750 |
75022 |
Rady gmin |
247.000 |
247.000 |
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
5.100.000 |
4.750.000 |
3.600.000 |
|
|
|
350.000 |
750 |
75045 |
Komisje poborowe |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
750 |
75047 |
Pobór podatków, opłat ... |
65.000 |
65.000 |
|
|
|
|
|
750 |
75095 |
Pozostała działalność |
88.600 |
88.600 |
|
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy nacz. org. wł. |
4.640 |
4.640 |
4.640 |
|
|
|
|
751 |
75101 |
Urzędy nacz. org. wł .... |
4.640 |
4.640 |
4.640 |
|
|
|
|
754 |
|
Bezp.publ. i o.p.poż |
546.000 |
546.000 |
277.000 |
|
|
|
|
754 |
75412 |
Ochot. straż pożarna |
188.000 |
188.000 |
|
|
|
|
|
754 |
75414 |
Obrona cywilna |
7.000 |
7.000 |
|
|
|
|
|
754 |
75416 |
Straż Miejska |
351.000 |
351.000 |
277.000 |
|
|
|
|
757 |
|
Obsł. długu publiczn. |
150.000 |
150.000 |
|
|
150.000 |
|
|
757 |
75702 |
Obsł. papierów wart., kredytów... |
150.000 |
150.000 |
|
|
150.000 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
350.360 |
350.360 |
|
|
|
|
|
758 |
75818 |
Rez. ogólne i celowe |
350.360 |
350.360 |
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychow. |
18.121.000 |
17.921.000 |
13.101.500 |
|
|
|
200.000 |
801 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
11.422.000 |
11.222.000 |
8.470.000 |
|
|
|
200.000 |
801 |
80104 |
Przedszk.przy szk.pod. |
594.000 |
594.000 |
514.500 |
|
|
|
|
801 |
80110 |
Gimnazja |
4.544.000 |
4.544.000 |
3.411.500 |
|
|
|
|
801 |
80113 |
Dow. uczniów do szkół |
520.000 |
520.000 |
|
|
|
|
|
801 |
80114 |
Zesp.ekon.-adm. szkół |
977.000 |
977.000 |
705.500 |
|
|
|
|
801 |
80145 |
Komisje egzamin. |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
Pozost. działalność |
59.000 |
59.000 |
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
332.000 |
332.000 |
|
|
|
|
|
851 |
85149 |
Progr. polit. zdrow. |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
851 |
85154 |
Przeciw. alkohol. |
320.000 |
320.000 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
5.645.000 |
5.616.000 |
1.411.500 |
|
|
|
29.000 |
853 |
85313 |
Skł.na ubezp. zdrow. ... |
65.000 |
65.000 |
|
|
|
|
|
853 |
85314 |
Zasił.i pom. w naturze ... |
2.891.000 |
2.891.000 |
161.000 |
|
|
|
|
853 |
85315 |
Dodatki mieszk. |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
853 |
85316 |
Zasiłki rodzinne, piel. ... |
103.000 |
103.000 |
|
|
|
|
|
853 |
85319 |
Ośrodki pom. społ. |
1.431.000 |
1.402.000 |
1.241.000 |
|
|
|
29.000 |
853 |
85328 |
Usł. opiek. i spec. ... |
130.000 |
130.000 |
|
|
|
|
|
853 |
85395 |
Pozostała działalność |
25.000 |
25.000 |
9.500 |
|
|
|
|
854 |
|
Eduk. opieka wych. |
5.481.000 |
5.481.000 |
1.902.700 |
3.010.000 |
|
|
|
854 |
85401 |
Świetlice szkolne |
1.105.000 |
1.105.000 |
984.500 |
|
|
|
|
854 |
85404 |
Przedszkola |
3.101.000 |
3.101.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
854 |
85407 |
Plac. wych. pozaszkol. |
1.205.000 |
1.205.000 |
918.200 |
10.000 |
|
|
|
854 |
85412 |
Kolonie i obozy ... |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
Pomoc mat.dla uczn. |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
854 |
85417 |
Szkolne schr.młodz. |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
854 |
85495 |
Pozostała działalność |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
900 |
|
Gosp.kom.i och.środ. |
5.495.000 |
5.171.000 |
|
|
|
|
324.000 |
900 |
90001 |
Gosp.ściek.i ochr.wód |
65.000 |
65.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90002 |
Gospod. odpadami |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90003 |
Oczyszcz. miast i wsi |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90004 |
Utrzym.ziel. w m.i gm. |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90013 |
Schron. dla zwierząt |
48.000 |
48.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90015 |
Ośw. ulic, placów ... |
1.110.000 |
790.000 |
|
|
|
|
320.000 |
900 |
90017 |
Zakł. gospod. kom. |
3.650.000 |
3.650.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90078 |
Usuw.skutk.klęsk żyw. |
14.000 |
10.000 |
|
|
|
|
4.000 |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
168.000 |
168.000 |
|
|
|
|
|
921 |
|
Kult. i ochr. dziedz. |
2.299.500 |
1.999.500 |
46.000 |
1.520.000 |
|
|
300.000 |
921 |
92109 |
Domy i ochr. kult. ... |
1.066.000 |
866.000 |
46.000 |
710.000 |
|
|
200.000 |
921 |
92116 |
Biblioteki |
810.000 |
810.000 |
|
810.000 |
|
|
|
921 |
92120 |
Ochr.i kons. zabytków |
150.000 |
50.000 |
|
|
|
|
100.000 |
921 |
92195 |
Pozostała działalność |
273.500 |
273.500 |
|
|
|
|
|
926 |
|
Kultura fiz. i sport |
1.850.000 |
1.750.000 |
|
500.000 |
|
|
100.000 |
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
1.350.000 |
1.250.000 |
|
|
|
|
100.000 |
926 |
92605 |
Zad. w zakr.kult. fiz. ... |
500.000 |
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
53.471.600 |
49.653.600 |
20.791.340 |
5.083.600 |
150.000 |
230.000 |
3.818.000 |
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań własnych w 2003r. w zł
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
Ogółem |
z tego: |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
56.500 |
56.500 |
|
15.600 |
|
|
|
010 |
01008 |
Melioracje wodne |
31.000 |
31.000 |
|
|
|
|
|
010 |
01030 |
Izby rolnicze |
15.600 |
15.600 |
|
15.600 |
|
|
|
010 |
01095 |
Pozostała działalność |
9.900 |
9.900 |
|
|
|
|
|
600 |
|
Transport i łączność |
1.140.000 |
200.000 |
|
|
|
|
940.000 |
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
1.040.000 |
200.000 |
|
|
|
|
840.000 |
600 |
60095 |
Pozostała działalność |
100.000 |
|
|
|
|
|
100.000 |
630 |
|
Turystyka |
75.000 |
25.000 |
|
13.000 |
|
|
50.000 |
630 |
63003 |
Zad. w zak. up. turystyki |
13.000 |
13.000 |
|
13.000 |
|
|
|
630 |
63095 |
Pozostała działalność |
62.000 |
12.000 |
|
|
|
|
50.000 |
700 |
|
Gospod. mieszkaniowa |
5.478.000 |
3.953.000 |
|
|
|
230.000 |
1.525.000 |
700 |
70005 |
Gosp. grunt. i nieruch. |
400.000 |
200.000 |
|
|
|
|
200.000 |
700 |
70021 |
Tow. Bud. Społ. |
550.000 |
230.000 |
|
|
|
230.000 |
320.000 |
700 |
70095 |
Pozostała dział. |
4.528.000 |
3.523.000 |
|
|
|
|
1.005.000 |
710 |
|
Działalność usług. |
430.000 |
430.000 |
|
|
|
|
|
710 |
71004 |
Plany zagosp. przestrz. |
350.000 |
350.000 |
|
|
|
|
|
710 |
71035 |
Cmentarze |
80.000 |
80.000 |
|
|
|
|
|
750 |
|
Administr. rządowa |
5.759.600 |
5.409.600 |
3.839.000 |
|
|
|
350.000 |
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
258.000 |
258.000 |
239.000 |
|
|
|
|
750 |
75022 |
Rady gmin |
247.000 |
247.000 |
|
|
|
|
|
750 |
75023 |
Urzędy gmin |
5.100.000 |
4.750.000 |
3.600.000 |
|
|
|
350.000 |
750 |
75045 |
Komisje poborowe |
1.000 |
1.000 |
|
|
|
|
|
750 |
75047 |
Pobór pod., opłat ... |
65.000 |
65.000 |
|
|
|
|
|
750 |
75095 |
Pozostała działalność |
88.600 |
88.600 |
|
|
|
|
|
754 |
|
Bezp.publ. i o.p.poż |
546.000 |
546.000 |
277.000 |
|
|
|
|
754 |
75412 |
Ochot. straż pożarna |
188.000 |
188.000 |
|
|
|
|
|
754 |
75414 |
Obrona cywilna |
7.000 |
7.000 |
|
|
|
|
|
754 |
75416 |
Straż Miejska |
351.000 |
351.000 |
277.000 |
|
|
|
|
757 |
|
Obsł. długu publiczn. |
150.000 |
150.000 |
|
|
150.000 |
|
|
757 |
75702 |
Obsł. papierów wart., kredytów ... |
150.000 |
150.000 |
|
|
150.000 |
|
|
758 |
|
Różne rozliczenia |
350.360 |
350.360 |
|
|
|
|
|
758 |
75818 |
Rez. ogólne i celowe |
350.360 |
350.360 |
|
|
|
|
|
801 |
|
Oświata i wychow. |
18.121.000 |
17.921.000 |
13.101.500 |
|
|
|
200.000 |
801 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
11.422.000 |
11.222.000 |
8.470.000 |
|
|
|
200.000 |
801 |
80104 |
Przedszk.przy szk.pod. |
594.000 |
594.000 |
514.500 |
|
|
|
|
801 |
80110 |
Gimnazja |
4.544.000 |
4.544.000 |
3.411.500 |
|
|
|
|
801 |
80113 |
Dow. uczniów do szkół |
520.000 |
520.000 |
|
|
|
|
|
801 |
80114 |
Zesp.ekon.-adm. szkół |
977.000 |
977.000 |
705.500 |
|
|
|
|
801 |
80145 |
Komisje egzamin. |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
801 |
80195 |
Pozost. działalność |
59.000 |
59.000 |
|
|
|
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
332.000 |
332.000 |
|
|
|
|
|
851 |
85149 |
Progr.polit.zdrow. |
12.000 |
12.000 |
|
|
|
|
|
851 |
85154 |
Przeciw. alkohol. |
320.000 |
320.000 |
|
|
|
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
2.865.000 |
2.836.000 |
811.500 |
|
|
|
29.000 |
853 |
85314 |
Zasił.i pom. w naturze ... |
790.000 |
790.000 |
|
|
|
|
|
853 |
85315 |
Dodatki mieszk. |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
|
|
|
853 |
85319 |
Ośrodki pom. społ. |
950.000 |
921.000 |
802.000 |
|
|
|
29.000 |
853 |
85328 |
Usł. opiek. i spec. ... |
100.000 |
100.000 |
|
|
|
|
|
853 |
85395 |
Pozostała działalność |
25.000 |
25.000 |
9.500 |
|
|
|
|
854 |
|
Eduk. opieka wych. |
5.401.000 |
5.401.000 |
1.822.700 |
3.010.000 |
|
|
|
854 |
85401 |
Świetlice szkolne |
1.105.000 |
1.105.000 |
984.500 |
|
|
|
|
854 |
85404 |
Przedszkola |
3.101.000 |
3.101.000 |
|
3.000.000 |
|
|
|
854 |
85407 |
Plac. wych. pozaszkol. |
1.125.000 |
1.125.000 |
838.200 |
10.000 |
|
|
|
854 |
85412 |
Kolonie i obozy ... |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
854 |
85415 |
Pomoc mat.dla uczn. |
15.000 |
15.000 |
|
|
|
|
|
854 |
85417 |
Szkolne schr.młodz. |
10.000 |
10.000 |
|
|
|
|
|
854 |
85495 |
Pozostała działalność |
5.000 |
5.000 |
|
|
|
|
|
900 |
|
Gosp.kom.i och.środ. |
5.125.000 |
4.801.000 |
|
|
|
|
324.000 |
900 |
90001 |
Gosp.ściek.i ochr.wód |
65.000 |
65.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90002 |
Gospod. odpadami |
40.000 |
40.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90003 |
Oczyszcz. miast i wsi |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90004 |
Utrzym.ziel. w m.i gm. |
200.000 |
200.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90013 |
Schron. dla zwierząt |
48.000 |
48.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90015 |
Oświet. ulic, placów ... |
740.000 |
420.000 |
|
|
|
|
320.000 |
900 |
90017 |
Zakł. gospod. kom. |
3.650.000 |
3.650.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90078 |
Usuw.skutk.klęsk żyw. |
14.000 |
10.000 |
|
|
|
|
4.000 |
900 |
90095 |
Pozostała działalność |
168.000 |
168.000 |
|
|
|
|
|
921 |
|
Kult. i ochr. dziedz. |
2.299.500 |
1.999.500 |
46.000 |
1.520.000 |
|
|
300.000 |
921 |
92109 |
Domy i ochr. kult. ... |
1.066.000 |
866.000 |
46.000 |
710.000 |
|
|
200.000 |
921 |
92116 |
Biblioteki |
810.000 |
810.000 |
|
810.000 |
|
|
|
921 |
92120 |
Ochr.i kons. zabytków |
150.000 |
50.000 |
|
|
|
|
100.000 |
921 |
92195 |
Pozostała działalność |
273.500 |
273.500 |
|
|
|
|
|
926 |
|
Kultura fiz. i sport |
1.850.000 |
1.750.000 |
|
500.000 |
|
|
100.000 |
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
1.350.000 |
1.250.000 |
|
|
|
|
100.000 |
926 |
92605 |
Zad. w zakr.kult. fiz. ... |
500.000 |
500.000 |
|
500.000 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
49.978.960 |
46.160.960 |
19.897.700 |
5.058.600 |
150.000 |
230.000 |
3.818.000 |
Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003r. w zł
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
Ogółem |
z tego: |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
|
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
320.000 |
320.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
320.000 |
320.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Razem: |
320.000 |
320.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2003r. w zł
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
Ogółem |
z tego: |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki |
750 |
|
Adm. publiczna |
209.000 |
209.000 |
209.000 |
|
|
|
|
750 |
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
209.000 |
209.000 |
209.000 |
|
|
|
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
4.640 |
4.640 |
4.640 |
|
|
|
|
751 |
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa |
4.640 |
4.640 |
4.640 |
|
|
|
|
853 |
|
Opieka społeczna |
2.780.000 |
2.780.000 |
600.000 |
|
|
|
|
853 |
85313 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadcz. społ. |
65.000 |
65.000 |
|
|
|
|
|
853 |
85314 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne |
2.101.000 |
2.101.000 |
161.000 |
|
|
|
|
853 |
85316 |
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
103.000 |
103.000 |
|
|
|
|
|
853 |
85319 |
Ośrodki pomocy społecznej |
481.000 |
481.000 |
439.000 |
|
|
|
|
853 |
85328 |
Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiekuńcze |
30.000 |
30.000 |
|
|
|
|
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
370.000 |
370.000 |
|
|
|
|
|
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
370.000 |
370.000 |
|
|
|
|
|
Razem: |
3.363.640 |
3.363.640 |
813.640 |
|
|
|
|
Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji w 2003r. w zł
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
Ogółem |
z tego: |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki |
710 |
|
Działalność usługowa |
24.000 |
24.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
710 |
71035 |
Cmentarze |
24.000 |
24.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Razem: |
24.000 |
24.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
Ogółem |
z tego: |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Razem: |
154.000 |
154.000 |
80.000 |
50.000 |
|
|
|
Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Wydatki budżetu Gminy Gryfino związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 r. w zł
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Plan wydatków ogółem |
z tego: |
Wydatki bieżące |
Wydatki majątkowe |
Ogółem |
z tego: |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
Dotacje |
Wydatki na obsługę długu |
Wydatki |
750 |
|
Administracja publiczna |
25.000 |
25.000 |
- |
25.000 |
- |
- |
- |
|
75020 |
Starostwa powiatowe |
25.000 |
25.000 |
- |
25.000 |
- |
- |
- |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
- |
- |
- |
- |
|
85407 |
Placówki wychowania pozaszkolnego |
80.000 |
80.000 |
80.000 |
- |
- |
- |
- |
Razem: |
105.000 |
105.000 |
80.000 |
25.000 |
- |
- |
- |
Załącznik Nr 15 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Gryfino w 2003 r. w zł
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Nazwa programu inwestycyjnego i zadania finansowane z budżetu |
Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
w tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach |
Rok rozpoczęcia |
Rok zakończenia |
2003 r. |
2004 r. |
2005 r. |
600 |
Turystyka i łączność |
|
|
|
|
4.050.000 |
840.000 |
1.040.000 |
800.000 |
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
Projekt budowy ulicy Jana Pawła II |
BMP |
2002 |
2003 |
100.000 |
100.000 |
|
|
600 |
60016 |
Drogi publ. gminne |
Modernizacja ulicy Artyleryjskiej |
BMP |
2001 |
2005 |
1.100.000 |
200.000 |
500.000 |
400.000 |
600 |
60016 |
Drogi publ. gminne |
Modernizacja dróg gminnych |
BMP |
2003 |
2007 |
2.000.000 |
400.000 |
200.000 |
200.000 |
600 |
60016 |
Drogi publ. gminne |
Modernizacja ulic: Słowackiego, Kwiatowej, Ogrodowej, Lechickiej, Orzeszkowej |
BMP |
2003 |
2005 |
850.000 |
140.000 |
340.000 |
200.000 |
700 |
Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
|
32.300.000 |
1.505.000 |
1.360.000 |
3.700.000 |
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
Uzbrojenie terenów pod budownictwo usług.-rzemieślnicze rejon ul. Pomorskiej |
BMP |
2001 |
2007 |
1.700.000 |
|
|
500.000 |
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe II i III etap Osiedla Północ |
BMP |
2002 |
2007 |
10.000.000 |
250.000 |
275.000 |
575.000 |
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe rejon ulicy Jana Pawła II |
BMP |
2002 |
2007 |
10.000.000 |
250.000 |
275.000 |
575.000 |
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Żórawiu |
BMP |
2002 |
2006 |
3.000.000 |
100.000 |
175.000 |
275.000 |
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe w Pniewie |
BMP |
2002 |
2006 |
3.000.000 |
100.000 |
175.000 |
375.000 |
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
Modernizacja budynków administracyjnych gminy |
BMP |
2000 |
2007 |
2.000.000 |
300.000 |
260.000 |
500.000 |
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
Modernizacja i docieplenie elewacji budynków komunalnych na terenie gminy |
BMP |
1998 |
2007 |
2.000.000 |
405.000 |
200.000 |
400.000 |
700 |
70095 |
Pozostała działalność |
Adaptacja obiektu na mieszkania komunalne ul. Sprzymierzonych |
BMP |
2002 |
2005 |
600.000 |
100.000 |
|
500.000 |
754 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
|
300.000 |
|
|
|
754 |
75495 |
Pozostała działalność |
Monitoring w Gryfinie |
BMP |
2002 |
2003 |
300.000 |
|
|
|
801 |
Oświata i wychowanie |
|
|
|
|
1.500.000 |
200.000 |
400.000 |
400.000 |
801 |
80101 |
Szkoły podstawowe |
Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową SP nr 4 |
BMP |
2003 |
2005 |
1.500.000 |
200.000 |
400.000 |
400.000 |
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
|
|
|
|
3.000.000 |
200.000 |
|
650.000 |
921 |
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
remont GDK |
BMP |
2002 |
2006 |
3.000.000 |
200.000 |
|
650.000 |
926 |
Kultura fizyczna i sport |
|
|
|
|
4.800.000 |
100.000 |
100.000 |
200.000 |
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Modernizacja strzelnicy sportowej w Gryfinie |
BMP |
2003 |
2004 |
2.000.000 |
100.000 |
100.000 |
|
926 |
92601 |
Obiekty sportowe |
Rozbudowa i modernizacja hotelu OwiR-u |
BMP |
2005 |
2006 |
2.800.000 |
|
|
200.000 |
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
|
45.000.000 |
5.770.000 |
6.100.000 |
1.770.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków |
BMP |
1999 |
2004 |
10.500.000 |
2.000.000 |
2.500.000 |
|
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Kanalizacja Północ Gminy |
BMP |
1999 |
2004 |
20.000.000 |
2.200.000 |
3.000.000 |
|
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Kanalizacja sanitarna w m. Wełtyń wraz z rurociągiem tłocznym do Gryfina |
BMP |
2005 |
2006 |
2.000.000 |
|
|
250.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od sanitarnej na terenie miasta |
BMP |
2003 |
2007 |
3.000.000 |
400.000 |
|
200.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Kanalizacja sanitarna Pniewo, Żórawki |
BMP |
2002 |
2007 |
1.500.000 |
|
|
250.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czechosłowackiej, Łużyckiej, Przemysłowej |
BMP |
2005 |
2007 |
1.500.000 |
|
|
150.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Wodociąg Steklinko |
BMP |
2002 |
2003 |
330.000 |
330.000 |
|
|
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Rozbudowa ujścia wody Steklinko |
BMP |
2002 |
2003 |
420.000 |
420.000 |
|
|
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Modernizacja ujść wiejskich Chwarstnica, Wełtyń, Drzenin, Chlebowo, Wysoka Gryf. |
BMP |
2004 |
2007 |
200.000 |
|
50.000 |
50.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Studnia głębinowa na ujęciu wody w m. Chlebowo |
BMP |
2004 |
2004 |
50.000 |
|
50.000 |
|
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Sieć wodociągowa z m. Wełtyń do ul. Leśnej |
BMP |
2005 |
- |
150.000 |
|
|
150.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Gazyfikacja Pniewa i Żórawek |
BMP |
2002 |
2005 |
800.000 |
100.000 |
180.000 |
200.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Budowa zakładu utylizacji odpadów komunalnych |
BMP |
2005 |
2007 |
790.000 |
|
|
100.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
Rozbudowa składowiska odpadów w Gryfinie |
BMP |
2005 |
2007 |
2.160.000 |
|
|
100.000 |
900 |
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
|
|
|
1.600.000 |
320.000 |
320.000 |
320.000 |
900 |
90015 |
|
Modernizacja oświetlenia na terenie miasta i gminy |
BMP |
2002 |
2007 |
1.600.000 |
320.000 |
320.000 |
320.000 |
Razem: |
|
|
|
|
|
|
90.950.000 |
8.615.000 |
9.000.000 |
7.520.000 |
Załącznik Nr 16 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i środków specjalnych Gminy Gryfino w 2003 r.
1. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych: w zł
Przychody: |
Wydatki: |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.151.978 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
4.136.978 |
854 |
85404 |
Przedszkola |
4.151.978 |
854 |
85404 |
Przedszkola |
4.136.978 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
1.056.964 |
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
1.037.500 |
926 |
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
1.056.964 |
926 |
92604 |
Instytucje kultury fizycznej |
1.037.500 |
Razem: |
5.208.942 |
Razem: |
5.174.478 |
2. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych: w zł
Przychody: |
Wydatki: |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
600 |
|
Transport i łączność |
7.300 |
600 |
|
Transport i łączność |
7.000 |
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
7.300 |
600 |
60016 |
Drogi publiczne gminne |
7.000 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
652.250 |
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
552.250 |
854 |
85401 |
Stołówki szkolne i pozostała działalność uboczna w oświacie |
652.250 |
854 |
85401 |
Stołówki szkolne i pozostała działalność uboczna w oświacie |
552.250 |
Razem: |
659.550 |
Razem: |
559.250 |
Załącznik Nr 17 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Gryfino w 2003r.
Przychody: |
Wydatki: |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
Dział |
Rozdział |
Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej |
Kwota |
900 |
|
Gos. kom. i ochr. środ. |
7.726.000 |
900 |
|
Gos. kom. i ochr. środ. |
7.663.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
7.726.000 |
900 |
90011 |
FOŚiGW |
7.663.000 |
Razem: |
7.726.000 |
Razem: |
7.663.000 |
Załącznik Nr 18 do uchwały Nr III/40/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 r. |
Prognoza długu publicznego Gminy Gryfino na lata 2003 - 2005
L.p. |
Wyszczególnienie |
Wykonanie |
P r z e w i d y w a n e w y k o n a n i e |
2001r. |
2002r. |
2003r. |
2004r. |
2005r. |
2006r. |
2007r. |
2008r. |
2009r. |
2010r. |
2011r. |
2012r. |
2013r. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1 |
A. Dochody |
44.610 |
47.308 |
59.488 |
61.800 |
62.000 |
63.800 |
65.700 |
67.700 |
69.700 |
71.800 |
73.900 |
76.100 |
78.400 |
2 |
B. Wydatki |
43.099 |
48.505 |
61.524 |
65.709 |
61.200 |
63.000 |
64.900 |
66.900 |
68.900 |
71.000 |
73.100 |
75.300 |
77.600 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
- wydatki bieżące, |
36.843 |
43.802 |
50.524 |
56.290 |
52.200 |
53.800 |
55.400 |
57.000 |
58.700 |
60.500 |
62.300 |
64.200 |
66.100 |
4 |
- wydatki majątkowe, |
6.256 |
4.703 |
11.000 |
11.000 |
9.000 |
9.200 |
9.500 |
9.900 |
10.200 |
10.500 |
10.800 |
11.100 |
11.500 |
5 |
C. Rozchody ogółem |
1.326 |
826 |
790 |
1.591 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
1) spłaty kredytów, |
826 |
826 |
790 |
791 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 |
2) pożyczki udzielone, |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
3) spłaty pożyczek, |
|
|
|
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
9 |
4) wykup pap. wart., |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
5) wykup obligacji samorządowych, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
6) inne cele. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
D. WYNIK (A-B-C) |
185 |
-2.023 |
-2.826 |
-5.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
E.FINANSOWANIE |
1.352 |
2.023 |
2.826 |
5.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
1) kredyty bankowe, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
2) pożyczki, |
|
|
2.500 |
5.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
3) spłaty pożyczek udzielonych, |
|
|
326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
4) nadwyżka z lat ubiegłych, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
5) papiery wart., |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
6) obligacje j.s.t. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
7) prywatyzacja majątku j.s.t. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
8) inne źródła. |
1.352 |
2.023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
F. UMORZENIE POŻYCZKI |
14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
G. DŁUG NA KONIEC ROKU |
2.454 |
1.581 |
3.291 |
7.200 |
6.400 |
5.600 |
4.800 |
4.000 |
3.200 |
2.400 |
1.600 |
800 |
|
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
1) wyemitowane papiery wartościowe, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
2) zaciągnięte kredyty |
2.407 |
1.581 |
791 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 |
3) zaciągnięte pożyczki, |
|
|
2.500 |
7.200 |
6.400 |
5.600 |
4.800 |
4.000 |
3.200 |
2.400 |
1.600 |
800 |
|
27 |
4) przyjęte depozyty, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 |
5) wymagalne zobowiązania |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 |
a) jednostek budżetowych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
d) wynikające z innych tytułów, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
e) pozostałych jednostek organizacyjnych |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
h). Wskaźnik długu do dochodu (poz.23/poz.1)% |
5,50 |
3,42 |
5,53 |
11,65 |
10,32 |
8,77 |
7,30 |
5,90 |
4,59 |
3,34 |
2,16 |
1,05 |
|
35 |
i). OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA |
1.295 |
1.026 |
1.000 |
1.991 |
1.085 |
1.066 |
1.045 |
1.022 |
1.000 |
983 |
961 |
940 |
924 |
|
z tego: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
1) raty kredytów z odsetkami, |
1.295 |
1.026 |
1.000 |
871 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37 |
2) raty pożyczek z odsetkami, |
|
|
|
1.000 |
967 |
950 |
931 |
910 |
890 |
875 |
855 |
835 |
820 |
38 |
3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi ods., |
|
|
|
120 |
118 |
116 |
114 |
112 |
110 |
108 |
106 |
105 |
104 |
39 |
4) wykup pap. wart. wyemitowanych przez j.s.t. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
J. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (poz.35/poz.1) % |
2,90 |
2,23 |
1,68 |
3,22 |
1,75 |
1,67 |
1,59 |
1,50 |
1,43 |
1,36 |
1,30 |
,23 |
1,17 |
|